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用友t3固定资产反结账(用友t3反记账快捷键)

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1、先做下账套备份,例如:登陆2018年,把账反结反记反审核到要修改的月份,然后到填制凭证修改,要是添加损益类凭证的话,要先删除之前结转期间损益凭证,再重新生成。

2、修改了正确以后在审核、记账、结账到12月份。

3、然后登陆2019年,把凭证反结反记反审核到最初始状态,然后关了T3,打开系统管理,系统——注册,以账套主管登陆(是做账最大权限的操作员,不是admin),选择修改的账套,会计年度:2019年,点确定。

4、年度账——结转上年数据——结转总账系统(有其他模块先结转其他模块,最后结转总账。

5、只有总账那就结转总账)您好,将新年度反结账反记账到期初,再重新年结就可以了【摘要】用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗?那操作步骤是怎样的?【提问】。

本文到这结束,希望上面文章对大家有所帮助。

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